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學(xué)院新聞

廣西玉林技師學(xué)院2022年度部門(mén)決算
時(shí)間:2023/10/16 16:12:17  閱讀:1377

   

 

第一部分:廣西玉林技師學(xué)院概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分:廣西玉林技師學(xué)院2022年度部門(mén)決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分:廣西玉林技師學(xué)院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:廣西玉林技師學(xué)院概況

一、本單位職責

廣西玉林技師學(xué)院(廣西玉林高級技工學(xué)校)創(chuàng )建于1979年,學(xué)院隸屬于玉林市人力資源和社會(huì )保障局,相當副處級財政全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位。是一所公辦國家級重點(diǎn)技工學(xué)校,涵括全日制技工教育、國家職業(yè)資格鑒定及短期培訓的綜合性學(xué)校。

學(xué)院位于玉林市人民東路東155號,校園占地面積95畝,全日制在校生5000多人,是“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”、“國家級高技能人才培訓基地”、“廣西壯族自治區示范性中等職業(yè)學(xué)校”、“自治區‘四星級’中等職業(yè)學(xué)校”、“廣西技工院校德育特色學(xué)校”、“自治區創(chuàng )業(yè)培訓基地”、“廣西壯族自治區農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)品牌培訓基地”,榮獲“全國職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“全國‘千校百萬(wàn)’進(jìn)城務(wù)工青年培訓工作先進(jìn)集體”、“全國職工教育職業(yè)培訓先進(jìn)集體”、“全區職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“廣西技能人才培育突出貢獻單位”、“玉林市首屆文明校園”等榮譽(yù)稱(chēng)號。學(xué)校主要職能有:

(一) 開(kāi)展機電工程、汽車(chē)工程、商貿服務(wù)、信息工程等專(zhuān)業(yè)高技能人才的培養和培訓工作,培養社會(huì )緊缺工種的中級工、高級工、預備技師、技師等。

(二) 以促進(jìn)就業(yè)為目的,以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展為宗旨,以綜合職業(yè)能力培養為核心,堅持“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內涵發(fā)展”的辦學(xué)理念,以學(xué)歷教育為基礎,依托職業(yè)培訓資源,開(kāi)展再就業(yè)培訓、農民工培訓、創(chuàng )業(yè)培訓、社區技能培訓等工作。

(三) 根據社會(huì )技能人才需求、職業(yè)標準和有關(guān)部頒專(zhuān)業(yè)人才培養方案,自主制定和實(shí)施培養方案及教學(xué)標準,建立教學(xué)管理和質(zhì)量保證體系。

(四) 負責玉林市事業(yè)單位技術(shù)工人職業(yè)技能晉升和企業(yè)各類(lèi)在職職工技能提升培訓及技能鑒定工作。

二、機構設置情況

單位設置12個(gè)相當于正科級內設機構,其中7個(gè)管理機構、5個(gè)教學(xué)教輔機構。

(一) 管理機構(7個(gè))

1.辦公室

負責綜合協(xié)調學(xué)校的日常事務(wù)、宣傳工作;負責文電、人事、職稱(chēng)、會(huì )務(wù)、機要、保密、信息、文印、聯(lián)絡(luò )接待、公車(chē)管理、檔案管理等工作。

2.教務(wù)科

負責全校教學(xué)和教研活動(dòng)的指導、管理、督查和質(zhì)量考核;帶領(lǐng)各系部開(kāi)展教育教學(xué)改革的設計和開(kāi)發(fā);負責教學(xué)項目申報及建設工作;負責師資隊伍建設;負責學(xué)校信息化管理工作。

3.學(xué)生管理與保衛科

負責統籌、協(xié)調、指導全校的學(xué)生日常管理及德育管理工作;負責指導各系班主任隊伍的建設和管理;負責學(xué)生資助工作;負責學(xué)校的綜合治安管理和消防工作。

4.總務(wù)科

負責學(xué)校醫療預防、食品衛生、后勤服務(wù)工作;負責學(xué)校生活設施和基礎設施的使用、管理、維修;負責校園環(huán)境的規劃、建設和整治;負責固定資產(chǎn)、庫存物資的核算與管理;負責學(xué)校各項項目的統籌建設工作;項目建設的外聯(lián)溝通和內部反饋、改進(jìn)督導;負責校園基建工作。

5.招生就業(yè)科

負責招生、學(xué)生頂崗實(shí)習、就業(yè)推薦和跟蹤調查工作;負責市場(chǎng)調查,提報專(zhuān)業(yè)調整和就業(yè)推薦建議計劃;負責與校企合作的企業(yè)對接洽談。

6.培訓與職業(yè)技能鑒定科

負責短期培訓的招生、教學(xué)組織和管理、就業(yè)推薦工作;負責短訓學(xué)員的檔案管理工作;負責職業(yè)技能鑒定所承接的具體工作。

7.財務(wù)與資產(chǎn)管理科

負責編制預算計劃,監督預算的執行。編制修訂財務(wù)管理規章制度。負責日常財務(wù)收支的審核工作。做好日常資金管理工作,保證資金的有效使用。

(二) 教學(xué)教輔機構(5個(gè))

1.機電工程系

負責機電工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

2.汽車(chē)工程系

負責汽車(chē)工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

3.商貿服務(wù)系

負責商貿服務(wù)系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

4.信息工程系

負責信息工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

5.基礎教學(xué)部

    負責基礎教學(xué)部黨建、教育教學(xué)、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

 

第二部分:廣西玉林技師學(xué)院2022年度部門(mén)決算報表

此部分可另附表格,詳見(jiàn)附件:廣西玉林技師學(xué)院決算公開(kāi)附表

 

 

第三部分:廣西玉林技師學(xué)院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2022年度總收入6182.45萬(wàn)元,其中本年收入  5206.6萬(wàn)元, 較2021年度決算數減少1374.18元,下降20.88 %。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入4011.51萬(wàn)元,為玉林市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少1166.82萬(wàn)元,下降22.53%,主要原因是本年度減少了項目資金的收入。

2. 政府性基金預算財政撥款收入 0.00 萬(wàn)元,為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加 0.00 萬(wàn)元,增長(cháng) 0.0 %,主要原因是本單位2022年度和2021年度都無(wú)政府性基金預算財政撥款收入。

3. 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 0.00 萬(wàn)元,為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加 0.00 萬(wàn)元,增長(cháng) 0.0 %,主要原因是本單位2022年度和2021年度都無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入。

4.事業(yè)收入994.75萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數增加100.47萬(wàn)元,增長(cháng)11.23%,主要原因是本單位申請回撥使用的資金較2021年度有所增加。

5. 經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數增加 0.00 萬(wàn)元,增長(cháng) 0.0 %,主要原因是本單位2022年度和2021年度都無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

6.其他收入200.35萬(wàn)元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如:較2021年度決算數減少307.82萬(wàn)元,下降60.57%,主要原因是2022年度本單位減少了兩后生、勞動(dòng)預備制的培訓,故使得其他收入較2021年度有所下降。

7. 使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度和2021年度都無(wú)使用非財政撥款結余。

8.上年結轉和結余975.85萬(wàn)元,為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少307.03萬(wàn)元,下降23.93%,主要原因是財政取消零余額使用,收入即支出,故年末結轉結余減少。

(二)本單位2022年度總支出6182.45萬(wàn)元,其中本年支出  5496.7萬(wàn)元, 較2021年度決算數減少1681.21萬(wàn)元,下降21.38%。支出具體情況如下:

1. 教育支出4618.78萬(wàn)元:主要用于中等職業(yè)教育、技校教育和其他職業(yè)教育支出。較2021年度決算數減少874.01萬(wàn)元,下降15.91 %,主要原因是本單位繼續落實(shí)厲行節約的原則,在不影響工作的前提下減少經(jīng)費的支出,所以教育支出較2021年度決算有所減少。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出457.29萬(wàn)元:主要用于其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出、事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、高技能人才培養補助支出、死亡撫恤支出。較2021年度決算數減少487.46萬(wàn)元,下降51.6%,主要原因是本單位減少了項目經(jīng)費,所以使得社會(huì )保障和就業(yè)支出較2021年度有所減少。

3.衛生健康支出213.25萬(wàn)元:主要用于事業(yè)單位醫療、公務(wù)員醫療補助、其他行政事業(yè)單位醫療支出。較2021年度決算數增加6.8萬(wàn)元,增長(cháng)3.29%,主要原因是2022年度事業(yè)單位的醫療保險繳費的計提基數有所增加,所以使得事業(yè)單位醫療和公務(wù)員醫療補助較2021年度有所增加。

4.住房保障支出207.37萬(wàn)元:主要用于本單位在編職工的住房公積金。較2021年度決算數增加5.31萬(wàn)元,增長(cháng)2.63%,主要原因是2022年度在編職工公積金繳費的計提基數有所增加,所以使得在編職工的公積金支出有所增加。

5.結余分配23.61萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數增加23.61萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是2022年度出現非財政撥款結余,故結余分配較2021年度有增長(cháng)。

6.年末結轉和結余662.15萬(wàn)元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少395.46萬(wàn)元,下降38.86%,主要原因是財政取消零余額使用,收入即支出,故年末結轉結余減少。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西玉林技師學(xué)院2022年度一般公共預算財政撥款支出4011.51萬(wàn)元,較2021年度決算數減少1432.08萬(wàn)元,下降26.31%。其中:基本支出3165.4萬(wàn)元,項目支出846.1萬(wàn)元。

廣西玉林技師學(xué)院2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2780.47萬(wàn)元,支出決算為4011.51萬(wàn)元,完成年初預算的144.26%。

(一)教育支出年初預算為1954.88萬(wàn)元,支出決算為3133.59萬(wàn)元,完成年初預算的160.3%。主要用于中等職業(yè)教育、技校教育、其他職業(yè)教育和其他教育支出。

1.職業(yè)教育

(1)中等職業(yè)教育年初預算為0.00萬(wàn)元,支出決算為786.45萬(wàn)元,完成年初預算的100.0%。主要用于廣西玉林技師學(xué)院的中等職業(yè)教育支出。預決算差異主要是由于助學(xué)金以及獎學(xué)金等專(zhuān)項資金在年中下達,未列入年初預算,所以使得支出決算較年初預算有所增加。

(2)技校教育年初預算為1954.88萬(wàn)元,支出決算為2347.14萬(wàn)元,完成年初預算的120.1%。主要用于廣西玉林技師學(xué)院的技校教育支出。預決算差異主要是由于中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補助金經(jīng)費在年中下達,未列入年初預算,所以使得支出決算較年初預算有所增加。

(二)社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算為429.39萬(wàn)元,支出決算為457.29萬(wàn)元,完成年初預算的106.5%。主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、綜合業(yè)務(wù)管理、勞動(dòng)保障監察、就業(yè)管理事務(wù)、社會(huì )保險經(jīng)辦機構、勞動(dòng)關(guān)系和維權、公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構、勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁、資助留學(xué)回國人員、其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出、行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、就業(yè)補助、死亡撫恤、其他社會(huì )保障和就業(yè)支出。

1.行政事業(yè)單位養老支出

(1)事業(yè)單位離退休年初預算為39.58萬(wàn)元,支出決算為37.57萬(wàn)元,完成年初預算的94.9%。主要用于事業(yè)單位離退休人員的生活補貼、改革前獲得榮譽(yù)改革后退休補助等。預決算差異較小。

(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出年初預算為259.87萬(wàn)元,支出決算為276.5萬(wàn)元,完成年初預算的106.4%。主要用于本單位機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。預決算差異較小。

(3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預算為129.94萬(wàn)元,支出決算138.25萬(wàn)元,完成年初預算的106.4%。主要用于本單位機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。預決算差異較小。

3.就業(yè)補助

(1)高技能人才培養補助年初預算為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.38萬(wàn)元,完成年初預算的100.0%。主要用于技能大師工作室支出和高技能人才基地支出。預決算差異主要是由于3.38萬(wàn)元為年初結轉結余資金,所以使得支出決算較年初預算有所增加。

(2)其他就業(yè)補助支出年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為1.59萬(wàn)元,完成年初預算的100.0%。主要用于中央及自治區就業(yè)補助資金的支出。預決算差異主要是由于預決算差異主要是由于1.59萬(wàn)元為年初結轉結余資金,所以使得支出決算較年初預算有所增加。

(三)衛生健康支出年初預算為201.3萬(wàn)元,支出決算為213.25萬(wàn)元,完成年初預算的105.9%。主要用于行政單位醫療、事業(yè)單位醫療、公務(wù)員醫療補助、其他行政事業(yè)單位醫療支出等。預決算差異較小。

1.行政事業(yè)單位醫療

(1)事業(yè)單位醫療年初預算為120.19萬(wàn)元,支出決算為127.88萬(wàn)元,完成年初預算的106.4%。主要用于本單位事業(yè)單位職工醫療保險支出。預決算差異較小。

(2)公務(wù)員醫療補助年初預算為79.48萬(wàn)元,支出決算為83.64萬(wàn)元,完成年初預算的105.2%。主要用于本單位的事業(yè)單位職工公務(wù)員醫療補助支出。預決算差異較小。

(3)其他行政事業(yè)單位醫療支出年初預算為1.62萬(wàn)元,支出決算為1.73萬(wàn)元,完成年初預算的106.8%。主要用于其他行政事業(yè)單位醫療方面的支出。預決算差異較小。

(四)住房保障支出年初預算為194.91萬(wàn)元,支出決算為207.37萬(wàn)元,完成年初預算的106.4%。主要用于本單位在編職工的住房公積金。預決算差異較小。

1.住房改革支出

(1)住房公積金年初預算為194.91萬(wàn)元,支出決算為207.37萬(wàn)元,完成年初預算的106.4%。主要用于本單位在編職工的住房公積金。預決算差異較小。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3165.4萬(wàn)元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出2699.12萬(wàn)元,完成年初預算的124.1%。預決算差異主要是由于2022年度存在增人增資情況,所以使得支出決算較年初預算有所增加。

(二)商品和服務(wù)支出426.22萬(wàn)元,完成年初預算的75.7%。預決算差異主要是由于2022年本單位繼續落實(shí)厲行節約的原則,在不影響工作的前提下減少運行經(jīng)費的支出,所以使得支出決算較年初預算有所減少。

(三)對個(gè)人和家庭的補助40.06萬(wàn)元,完成年初預算的95.3%。預決算差異主要是由于2022年本單位繼續落實(shí)厲行節約的原則,在不影響工作的前提下減少運行經(jīng)費的支出,所以使得支出決算較年初預算有所減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西玉林技師學(xué)院2022年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元,較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。其中:基本支出     0.00萬(wàn)元,項目支出0.00萬(wàn)元。

廣西玉林技師學(xué)院2022 年度政府性基金支出年初預算為   0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0.0%。

本單位無(wú)政府性基金支出決算情況

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

廣西玉林技師學(xué)院2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項目支出0.00萬(wàn)元。

廣西玉林技師學(xué)院2022 年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0.0%。

本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

按照財政部的統一部署,2022年度部門(mén)決算“三公”經(jīng)費支出統計口徑(附表9同)調整為財政撥款(含一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款),請各單位按此口徑進(jìn)行預決算、上下年數據的對比。

2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支4.58萬(wàn)元,完成預算的100.0%,與上年支出持平,主要原因是本單位厲行勤儉節約,嚴格落實(shí)八項規定政策,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算3.80萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出決算0.78萬(wàn)元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0.00萬(wàn)元,完成預算的100.0%,比上年增減0.00萬(wàn)元,原因是2022年度和2021年度本單位未安排因公出國(境)事項。全年使用財政撥款安排本單位出國團組 0 個(gè),參加其他單位組織的出國團組 0 個(gè),全年因公出國(境)團組共計 0 個(gè),累計 0 人次。未發(fā)生因公出國(境)開(kāi)支。

(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出3.80萬(wàn)元。其中:

公務(wù)用車(chē)購置支出 0.00 萬(wàn)元,完成年初預算的 0.0 %,比上年減少 0.00 萬(wàn)元,原因是2022年度本單位牢記“過(guò)緊日子”的思想,精簡(jiǎn)節約,嚴格控制公務(wù)用車(chē)支出。未購置輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運行支出3.80萬(wàn)元,完成預算的100%,與上年持平,原因是本單位深入執行節約三公經(jīng)費的原則,嚴格管理公務(wù)用車(chē),在不影響工作的前提下精簡(jiǎn)公務(wù)用車(chē)日常運行支出,使得公務(wù)用車(chē)運行支出與2021年支出決算持平、與2022年初預算持平。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開(kāi)展學(xué)院培訓業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2022年,本單位單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 3 輛,全年運行費支出 3.80 萬(wàn)元,平均每輛 1.27 萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費支出0.78萬(wàn)元,完成預算的100.0%,比上年增減0.14萬(wàn)元,原因是本單位嚴格執行公務(wù)接待的文件要求,厲行節約,杜絕浪費,按照公務(wù)接待審批制度嚴控控制接待批次、人數和接待標準。國內公務(wù)接待批次9次,人次85次,國(境)外公務(wù)接待批次 0次,人次0次。其中:主要是安排接待上級單位、其他地市單位、各縣(市、區)單位有關(guān)人員來(lái)本單位參加各類(lèi)調研、考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費用以及開(kāi)展必要的人社部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的公務(wù)接待費用。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(二)政府采購支出情況說(shuō)明。

本單位2022年度政府采購支出總額342.75萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出341.93萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.82萬(wàn)元,(口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關(guān)數據)。授予中小企業(yè)合同金額 342.75 萬(wàn)元,占政府采購支出總額的 100.0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的 0.0 %;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛 41 輛,其中:副部(?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē) 0 輛、機要通信用車(chē) 0 輛、應急保障用車(chē) 0 輛、執法執勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 41 輛,其他用車(chē)主要是有 3 輛公務(wù)用車(chē)和 38 輛實(shí)訓用車(chē),實(shí)訓用車(chē)在實(shí)訓場(chǎng)所停放,供學(xué)生實(shí)訓使用;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設備(不含車(chē)輛) 1 臺(套)。

本單位無(wú)國有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算績(jì)效管理要求,我單位組織對2022年度 11 個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金 2278.3 萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的100%(按照自評全覆蓋要求,自評覆蓋面原則上應達100%,下同)。組織對2022年度 0 個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金 0 萬(wàn)元,占政府性基金預算項目支出總額的 0 %(如有)。組織對2022年度 0 個(gè)國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金 0 萬(wàn)元,占國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出總額的 0 %(如有)。

組織對“2022年度中等職業(yè)教育國家助學(xué)金資助項目、中等職業(yè)教育免學(xué)費補助項目”等5個(gè)項目進(jìn)行了項目評價(jià),涉及一般公共預算支出1351.5萬(wàn)元,政府性基金預算支出 0 萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 0 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,全面落實(shí)年初資助計劃,通過(guò)資助貧困學(xué)生,解決因貧輟學(xué)現象,實(shí)現脫貧目標,促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展。

2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

(1)項目績(jì)效自評總體情況:經(jīng)我部門(mén)對照年初設定的績(jì)效目標自評,11 個(gè)項目評為一等,占項目總數比例44 .0%;1 個(gè)項目評為二等,占項目總數比例4.0 %;1個(gè)項目評為三等,占項目總數比例4.0 %;8個(gè)項目評為四等,占項目總數比例32.0 %;。自評發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是部分項目預算執行率偏低,主要原因:年末財政經(jīng)費緊張,導致有些項目支出進(jìn)度未能達到100.0%;二是部分項目預算約束性不夠,主要原因:預算編制不夠扎實(shí),在預算執行過(guò)程中調整變動(dòng)較大,客觀(guān)存在實(shí)際支出與年初預算發(fā)生偏差。下一步改進(jìn)措施:一是加快預算執行力度,強化預算約束。積極爭取財政支持,力爭年初預算安排足額到位。增強預算的剛性約束,嚴格做到“無(wú)預算不支出”,強化預算對執行的控制。二是財務(wù)部門(mén)加強對各項支出的審核管理,嚴格執行各項經(jīng)費開(kāi)支標準。

(2)部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為100 分,項目全年預算數為96.28萬(wàn)元,執行數為96.28萬(wàn)元,完成預算的100.0 %。項目績(jì)效目標完成情況:完成學(xué)生資助人數1178人,資金金額96.28萬(wàn)元,一等資助標準1500元/學(xué)期,二等資助標準為500元/學(xué)期,資金支付率100%,解決因貧輟學(xué)現象,促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是國家助學(xué)金下達的額度不足;二是資金缺口上級沒(méi)有下達。下一步改進(jìn)措施:加強和上級溝通,希望上級能夠把往年的資金缺口補足。

(3)部門(mén)整體績(jì)效自評情況:自評等級為一等。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指玉林市財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入玉林市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指玉林市本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

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